內控審計專員

崗位職責:
1.負責具體審計項目的組織和實施;
2.參與年度內部審計工作計劃的編製,製定具體項目的審計方案;
3.做好與被審計單位的溝通協調工作,包括審前調查、審計通知書下發、現場審計意見溝通、審計報告意見反饋收集等工作;
4.開展基於某項業務環節的審計工作,並根據實際情況,對與財務報告和信息披露事務相關的內部控製設計的合理性和實施的有效進行評價;
5.按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議;
6.編製審計工作底稿,起草審計報告,確保審計證據支持審計結論;
7.整理、歸檔各項審計資料,管理審計檔案;
8.按時完成審計部經理交辦的其他相關工作。

 

任職要求:
1.學曆:本科及以上學曆,財務、會計、審計等相關專業;
2.專業經驗:三年以上會計、審計崗位工作經驗;
3.個人能力要求:熟悉內部控製審計、會計準則及稅務相關的國家政策製度,具有紮實的會計和審計理論知識;
4.個人品質要求:原則性強,工作嚴謹,有良好的團隊合作精神;
5.相關職稱要求:具有初級會計師或審計師及以上相關職稱。

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